1月3日,公司首次组织召开内部审计年度述职会,二级单位分管审计工作负责人进行现场述职,总结回顾2023年度审计工作落实情况、谋划2024年审计重点任务。公司纪委书记王学松出席会议并讲话,二级单位分管审计领导、审计专员及公司审计部全体成员60余人参会。
2023年,公司持续打造"1+3+N"监督问责体系,深化纪巡审一体化管理,进一步发挥审计监督效能,审计各项工作取得一定成效,审计的广度、深度、精准度有所提升,整改落实及成果运用有所增强,公司持续推进内部审计工作走深走实,为助力公司高质量发展发挥了积极作用。
王学松强调,在公司持续深化改革、入围"双百企业"的关键时期,审计工作要以完善审计监督体系为重点,立足经济监督定位,坚守审计工作使命任务,坚持问题导向、坚持"开门办审计",聚焦高质量发展首要任务,深化审计整改落实,推动审计工作高质量发展。2024年,公司审计工作要围绕中心、服务大局,突出主责主业,突出风险防范化解,持续推动审计整改闭环、发挥审计价值作用。一要加强学习,提高站位,明确审计是公司监督体系的重要组成部分、是推动公司治理体系和治理能力现代化的重要力量,牢记审计人员的职责定位和责任担当。二要强化问题导向,坚持届满必审、离任必审,重点对重大投资项目、亏损项目开展专项审计,对届满和离任的领导人员开展经济责任审计。三要加强审计成果运用,要把审计监督转化为建章立制、举一反三、挽回经济损失等成果,切实防止屡审屡犯。四要提升审计能力建设,进一步加强对审计相关人员的教育和培训,通过对审计业务骨干开展业务培训、对审计专员开展审计轮训,"以干代训""以干代培",切实提高审计业务能力。
关键词:中水电六局